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仓库管理员工作流程
一、请购
1. 对于定型物资及计划内物资的请购,由仓管部根据库存物资的 储备量情况向采购干事提出请购。
2. 对于非定型及计划外物资的请购,由使用部门根据需要提出购 买物品的名称、规格、型号、数量,并说明使用情况,填写请购单并 由使用部门负责人签名认可,报仓管部由仓管员根据库存情况提出意 见转采购部。
二、验收
1. 仓管员根据采购计划进行验货。
2. 对于印刷品的验收,仓管部依据使用部门提供的样板进行。 3. 货物如有差错,及时通知财务主管与采购干事,以扣压货款, 并积极联系印刷商做更正处理。
4. 所有物资的验收,一律打印入库单或直拨单,一式三联,第一 联交财务部,第二联仓库留存,第三联送货人留存, 联
由送货人留存,凭此联到财务结账,如是采购现金付款,则此联交领 用部门备查)。
5.
对于直拔物资,仓管员做一级验收之后,通知使用部门做二
(如欠帐,此
级验收合格,则由部门负责人直接在直拔单上签字即可。 进仓物资的 验收,由仓管员根据供货发票及请购单上标明的内容认真验收并办理 入仓手续,如发现所采购物资不符合规定要求,应拒绝收货,并及时 通知
采购部进行退、换货手续。
三、保管
1. 仓管部对仓库所有物资负保管之责,物资堆放整齐、美观、按 类摆放,并标明进货日期,按规定留有通道、墙距、灯距、挂好物资 登记卡。
2. 掌握商品质量、数量、卫生、保质期情况,落实防盗、防虫、 防鼠咬、防变质等安全措施和卫生措施,保证库存物资完好无损。
四、盘点
1. 仓库必须对存货进行定期或不定期清查, 确定各种存货的实际 库存量,并与电脑中记录的结存量核对,查明存货盘盈、盘亏的数量 及原因,每月底打印盘点表,报财务审查核对。
2. 管理实现了电脑化管理,所有商品的入库、直拔、领出、库存 统计直接通过电脑系统完成
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