财务管理流程

2023-03-01 00:40:11   文档大全网     [ 字体: ] [ 阅读: ]

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一、日常费用的报销:

1、日常费用指日常发生的、经常性的、金额较小的费用类(不含货款、加工费、工资),该类费用报销时,一律使用费用报销单进行报销;

2费用报销单后附发票(收据)、入库单、请购单(申请单)、送货单(此单在购材料、办公用品、物料消耗品时提供);

3费用报销单和附件内容、大小写金额必须一致,如有不一致者,按最小金额报销;

4、附件一律用胶水粘贴在费用报销单后面,并保证正面朝上,不得倒置;

5、报销流程:

①、费用报销者自行将报销附件粘贴于费用报销单后,并按费用报销单上内容填写完整并在报销人处签字;

②、报销单送本部门负责人复核并签字;


③、报销人送报销单至财务部,由会计审核;

④、经审核无误的费用报销单送呈总经理审批;

⑤、出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款。

1.费用发生前的申请(本部门负责人和总经理审核)

2.费用报销人粘贴好附件并签字

3.报销人送报销单给本部门负责人复核

4.财务部 会计审核

5.总经理审批

6.出纳凭总经理审批结果付款或结清借款

二、费用发生尽量取得正式税务发票;如为收据报销时,收据上必须有服务方的合法印章。


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