浅析内部财务审计对财务管理的促进作用

2022-04-23 00:46:14   文档大全网     [ 字体: ] [ 阅读: ]

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浅析内部财务审计对财务管理的促进作用

作者:包海娜

来源:《商情》2020年第36

【摘要】在我国市场经济迅速进展以及经营环境持续改善的背景下,企业为了适应当前形势下的市场环境也随之做出了相应的调整。为了提升经济效益在强烈的市场竞争中获得优势,公司持续改善本身的管理制度特别是财务管理制度,通过增强内部财务审计进一步提升财务管理的效率以及质量,帮助公司在逐渐强烈的市场竞争中占领优势地位。文章以内部财务审计工作对于公司财务管理经济推进作用进行探讨,解析高效推进内部财务审计工作的策略,为公司的管理升级提供借鉴经验,实现公司在强烈的市场竞争中不断的发展。 【关键词】内部财务审计 ;财务管理 ;促进作用 ;探究

内部财务审计指的是公司内审部门依据有关的公司管理制度,对公司的内部财务情况以及真实的经营情况进行合法的检查与审定,使公司财务活动的真实性以及合法性得到保障,同时对公司的财务管理的监督保持连贯性。高效率的内部财务审计工作能够保障公司财产的安全性以及合法性,避免公司财产遭受恶意盗用。在公司实际管理的过程中应该侧重于对内部审计工作人员职业素养的培育,逐渐转换理念并科学合理的调整管理机构,认识到内部财务审计对于公司的发展以及管理的重要涵义,加强内部财务审计工作力度,最后实现公司的高效率发展。 一、内部财务审计的作用

内部财务审计是内审部门对财务流程进行自我审核的工作,是对公司的账本报表等会计资料实施整理与审查,保障公司财务事项的真实性以及会计信息的精准性,从而保障公司资金的安全,是强化财务管理的重要监督手段。内部财务审计为财务管理部门提供参照凭据,以便于财务管理部门做出合理的管理以及操控等方面的决策,提高公司资金管理的水平,保障公司的资金能够稳定安全的运转。

(一)有利于公司财务管理部门的改善

内部财务审计工作起到监督的作用,可以察觉财务管理制度市场发展趋势以及公司进展方向不同的地方,发现公司财务管理人员在工作上的欠缺,有利于能够及时的改善公司财务管理的制度,增强公司员工的积极性以及专业性。健全的公司财务管理机制可以有效指导公司实施合理的财务管理,监督公司的财务活动,避免公司出现财务风险。 (二)有助于公司的经济效益与管理水平的提升




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