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工程款支付申请表怎么写
供应商款项支付申请表: 编号:
项目名称:合同编号: 供应商名称:付款方式简述: 供应合同价格: 支票 现金
供货合同形式: 固定总价
补充合同其他:电汇
本期付款对应供货时间截止至:本期付款为该合同第次付款 结算
数据/项目名称代号计算公式金额备注
至本期止累计应付款a到货验收合格的款项(见附件:材料到货明细表)
c应付预付款(预付款抵扣完后此项为零) d退还保留金
e其他(附件:至本期止其他应付款): f至本期止应付款合计(a+b+c+d+e) 至本期止累计应扣款g保留金
保留金余额(g-d) h预付款抵扣
预付款余额(c-h)(预付款需在付款达合同额60%时全部抵扣) i其他扣款(见附表2) m至本期止扣款合计(g+h+i) 至本期止累计应付款n(f-m) 此前累计已付款p 本期应付款q(n-p)
本期实际付款r(r应小于或等于q)
至本期止累计已支付金额s(本期实际付款+此前累计已付款) 签字栏责任人责任内容签字/日期
材料主管核实材料员接收材料的数据是否与订货单属实/材料单价是否合理,并做好分类汇总工作采购内容:
现场经理核实到货材料的质量是否满足现场施工的要求或标准 合同管理审核本次支付的材料款是否符合合同条件(包括:单价、数量、支付条件等)
项目经理审核本次支付的材料款是否符合支付条件,包括结合财务状况审核能否支付
商务经理 事业部经理 说明栏:
1.所有的请款一律先送交此文件,待审批完成后(审核时限分别为二个工作日)再提供发票,领取支票。
2.此文件为内部请款及结算文件,不做为对外结算文件。
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